目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
(一)部门主要职责
根据国家卫生体制改革方案要求,鹤山市卫生监督所于2003 年挂牌成立,隶属鹤山市卫生和计划生育局管理,是参照公务员管理的副科级事业单位,定编22人,主要负责中国福彩网卫生监督执法工作。
服务宗旨:优质、高效、廉洁、公正
鹤山市卫生监督所在鹤山市卫生和计划生育局的领导下履行以下职责:
1、组织实施本市卫生监督计划,依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作;
2、受市卫生计生主管部门委托,承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管,受理卫生许可证和执业许可证的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核;
3、组织卫生监督执法检查,定期上报抽检结果;
4、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果;
5、参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件调查处理;
6、对卫生行政处罚案件进行调查取证,提出处理建议,执行处罚决定;
7、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;
8、负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作;
9、负责对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收;
10、承担卫生行政部门交办的其他任务。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: xx | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 431.05 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 2.94 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 60.39 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 342.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 28.66 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.93 | ||
本年收入合计 | 22 | 433.99 | 本年支出合计 | 47 | 431.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 2.01 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
总计 | 25 | 433.99 | 总计 | 50 | 433.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门: xx | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 433.99 | 431.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保障缴费支出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 327.34 | 327.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 326.65 | 326.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
22999 | 其他支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
2299901 | 其他支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门: xx | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 431.98 | 402.44 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保障缴费指出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 342.00 | 313.38 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 327.34 | 298.73 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 326.65 | 298.73 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: xx | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 431.05 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 431.05 | 本年支出合计 | 52 | 431.05 | 431.05 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
总计 | 28 | 431.05 | 总计 | 56 | 431.05 | 431.05 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门: xx | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 431.05 | 402.44 | 28.62 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 60.39 | 60.39 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保障缴费支出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 342.00 | 313.38 | 28.62 |
21004 | 公共卫生 | 327.34 | 298.73 | 28.62 |
2100402 | 卫生监督机构 | 326.65 | 298.73 | 27.92 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
21007 | 计划生育事务 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门: xx | 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 281.92 | 302 | 商品和服务支出 | 43.58 | |
30101 | 基本工资 | 167.81 | 30201 | 办公费 | 5.49 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 30.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.98 | 30204 | 手续费 | 0.14 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.27 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.60 | 30207 | 邮电费 | 7.83 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 76.94 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 40.19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.66 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.02 | 30217 | 公务接待费 | 1.07 | |
30307 | 医疗费 | 1.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 4.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.15 | |
30311 | 住房公积金 | 28.66 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.10 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.98 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.07 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 358.86 | 公用经费合计 | 43.58 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门: xx | 单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
6.67 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 1.57 | 6.17 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 1.07 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门: xx | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
… | (注:如需增加科目请插入新行,否则删除本行。) |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
鹤山市卫生监督所2017 年度总收入 433.99 万元,其中本年收入 433.99 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 431.05 万元, 比上年决算数增加58.4万元,增长15.67%。主要变动情况:人员增加及工资自然增长
5.其他收入 2.94 万元, 比上年决算数增加2.94万元,增长100%。主要变动情况:一是收到上级部门划拨计划生育考核奖励金2万元,二是收到财政返还部门存量资金0.93万元,三是收到银行利息0.01万元。
(二)年度支出总体情况
鹤山市卫生监督所2017 年度总支出 431.98 万元,其中本年支出 431.98 万元。具体情况如下:
1.基本支出 402.44 万元, 比上年决算数增加43.97万元,增长12.27%,主要变动情况:退休费增加以及工资自然增长工资福利支出增加。
2.项目支出 29.55 万元, 比上年决算数增加15.37万元,增长108.39%,主要变动情况:卫生监督抽检经费增加、增加制服采购项目及支付2016年应付未付款项。
二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明
(一) 2017 年度财政拨款收入说明
鹤山市卫生监督所 年度财政拨款收入合计 431.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 431.05 万元,比上年决算数 增加58.4 万元, 增长15.67%;主要变动情况:退休费增加以及工资自然增长工资福利支出增加。 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长0%。
(二) 2017 年度财政拨款支出说明
鹤山市卫生监督所2017 年度财政拨款支出合计 431.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 431.05 万元,比年初预算数 增加0.32 万元, 增长0.07%;主要变动情况:人员增加导致公用经费增加 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元, 增长0%。
三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
鹤山市卫生监督所2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.17 万元,完成预算 6.67 万元的 92.5% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 5.1 万元,完成预算 5.1 万元的 100% ;公务接待费支出决算为 1.07 万元,完成预算 1.57 万元的 68.15% 。
2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加0.5 万元, 增长8.82% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0% ;公务用车购置及运行费支出决算 增加1万元,增长24.39% ;公务接待费支出决算 减少0.5万元,下降31.85% 。 公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:增加平台公务用车;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 5.1万元,占82.66% ;公务接待费支出 1.07万元,占17.34% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: (1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5.1 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.1 万元, 2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位 公务用车保有量为 3 辆,主要用于 机要通信应急工作及一般执法执勤工作。
3.公务接待费支出 1.07 万元,主要用于 卫生监督专项检查及各项业务交流等业务活动支出 。 2017年,局(部、委、办)机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 15 次,接待人数共 120 人, 主要包括卫生监督专项检查及各项业务交流等业务活动支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出 43.58 万元,比上年 增加1.04 万元, 增长2.44%。 主要增减变动情况是: 维修(护)费及公务用车运行维护费增加。
(二)政府采购支出情况说明
2017 年本部门政府采购支出总额 12.28 万元,其中:政府采购货物支出 9.55 万元、政府采购工程支出 0.93 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。
(三)国有资产占用情况
截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中, 、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)2辆、一般执法执勤用车1辆, 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 2017年度我部门没有开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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