目 录
第一部分 鹤山市教育局概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况
第二部分 鹤山市教育局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 鹤山市教育局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹤山市教育局概况
(一)部门主要职能
1.贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规,加强对学校的指导和检查监督;起草地方性的教育规章制度,并组织实施。
2.编制中国福彩网基础教育事业发展规划,提出教育体制改革的政策并组织实施,负责地方教育事业和发展研究,负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。
3.指导、协调各部门有关教育工作,负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况;指导办学体制和学校内部管理体制的改革。
4.指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作,协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。
5.组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。
6.负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作,规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强校长和教师队伍建设。
7.负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。
8.协调有关部门做好中国福彩网的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。
9.完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
内设机构:教育局设8个职能股(室):办公室、人事股(挂教育工会牌子)、计财股、教育股、招生考试办公室、教育督导室(挂人民政府教育督导室牌子)、教育技术装备办公室、教研室。
下辖8间市直学校(鹤山市第一中学、鹤山市鹤华中学、鹤山市纪元中学、鹤山市第二中学、鹤山市第三中学、鹤山市职业技术学校、鹤山市广播电视大学、鹤山市特殊教育学校),各学校为独立核算单位。
第二部分 鹤山市教育局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门:鹤山市教育局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,594.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1408.05 | |||
六、其他收入 | 6 | 323.16 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 287.83 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 33.19 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 48.42 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 39.07 | |||||
23 | 51 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1917.88 | 本年支出合计 | 52 | 1816.56 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 1,484.40 | 年末结转和结余 | 54 | 1,585.72 | |||
27 | 55 | |||||||
合计 | 28 | 3402.28 | 合计 | 56 | 3402.28 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:鹤山市教育局 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,917.88 | 1,594.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.16 | ||||
205 | 教育支出 | 1,492.06 | 1,225.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.78 | |||
20501 | 教育管理事务 | 702.88 | 580.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.54 | |||
2050101 | 行政运行 | 392.78 | 392.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050103 | 机关服务 | 161.39 | 161.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 122.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.54 | |||
20502 | 普通教育 | 534.04 | 389.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.24 | |||
2050201 | 学前教育 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 123.87 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.96 | |||
2050203 | 初中教育 | 43.61 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.14 | |||
2050204 | 高中教育 | 39.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.14 | |||
2050205 | 高等教育 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 167.29 | 167.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 216.99 | 216.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 148.99 | 148.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 287.83 | 287.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 271.93 | 271.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 178.09 | 178.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | |||
22999 | 其他支出 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | |||
2299901 | 其他支出 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:鹤山市教育局 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,816.56 | 1,108.46 | 708.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,408.05 | 699.95 | 708.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 702.88 | 580.34 | 122.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 392.78 | 392.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050103 | 机关服务 | 161.39 | 161.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 122.54 | 0.00 | 122.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 479.98 | 40.74 | 439.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 69.81 | 0.00 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 43.61 | 0.62 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 39.20 | 0.06 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 167.29 | 35.99 | 131.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 216.99 | 75.62 | 141.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 148.99 | 75.62 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 8.20 | 3.25 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 8.20 | 3.25 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 287.83 | 287.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 271.93 | 271.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 178.09 | 178.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 39.07 | 39.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:鹤山市教育局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,594.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1141.27 | 1141.27 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 287.83 | 287.83 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1594.72 | 本年支出合计 | 53 | 1510.72 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 84.01 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 1594.72 | 合计 | 58 | 1594.72 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:鹤山市教育局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,510.72 | 1,069.39 | 441.32 | ||||
205 | 教育支出 | 1,141.27 | 699.95 | 441.32 | |||
20501 | 教育管理事务 | 580.34 | 580.34 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 392.78 | 392.78 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | |||
2050103 | 机关服务 | 161.39 | 161.39 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 335.74 | 40.74 | 295.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |||
2050203 | 初中教育 | 4.47 | 0.62 | 3.85 | |||
2050204 | 高中教育 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 167.29 | 35.99 | 131.30 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 216.99 | 75.62 | 141.37 | |||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 148.99 | 75.62 | 73.37 | |||
20599 | 其他教育支出 | 8.20 | 3.25 | 4.95 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 8.20 | 3.25 | 4.95 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 287.83 | 287.83 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 271.93 | 271.93 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 178.09 | 178.09 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 93.84 | 93.84 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 48.42 | 48.42 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:鹤山市教育局 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 475.38 | 302 | 商品和服务支出 | 171.13 |
30101 | 基本工资 | 302.54 | 30201 | 办公费 | 10.57 |
30102 | 津贴补贴 | 34.94 | 30202 | 印刷费 | 3.04 |
30103 | 奖金 | 29.72 | 30203 | 咨询费 | 2.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 76.45 | 30207 | 邮电费 | 8.29 |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.73 | 30209 | 物业管理费 | 2.28 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 422.88 | 30211 | 差旅费 | 3.66 |
30301 | 离休费 | 7.18 | 30213 | 维修(护)费 | 5.02 |
30302 | 退休费 | 215.48 | 30214 | 租赁费 | 0.12 |
30304 | 抚恤金 | 15.91 | 30215 | 会议费 | 0.89 |
30307 | 医疗费 | 0.03 | 30216 | 培训费 | 62.86 |
30308 | 助学金 | 4.13 | 30217 | 公务接待费 | 6.01 |
30309 | 奖励金 | 5.65 | 30218 | 专用材料费 | 2.48 |
30311 | 住房公积金 | 48.42 | 30226 | 劳务费 | 0.28 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 126.09 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.06 |
30239 | 其他交通费用 | 15.45 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39.12 | |||
人员经费合计 | 898.26 | 公用经费合计 | 171.13 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:鹤山市教育局 |
单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.54 | 0 | 9.22 | 0 | 9.22 | 6.32 | 15.07 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 6.01 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:鹤山市教育局 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||
部门:鹤山市教育局 | 单位:万元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15.54 | 0 | 9.22 | 0 | 9.22 | 6.32 | 15.07 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 6.01 | |
第三部分 鹤山市教育局2016年部门决算情况说明
2016年支出决算1816.56万元,其中:财政拨款支出1510.72万元,比2015年决算数增加363.28万元,增长32%,主要原因是2016年新增部分项目支出,以及住房改革性补贴等原因导致的人员工资增加、退休人员工资增加导致的社会保障和就业支出增加等。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1069.39万元,占71%,其中:工资福利支出475.38万元,对个人和家庭的补助422.88万元,商品和服务支出171.13万元;项目支出决算441.32万元,占29%,主要支出项目有:教育资源公共服务平台131.3万元、支持学前教育发展专项资金106万元、江门雅图仕职业技术学校公共财政补助资金68万元、市直幼儿园采购、基建工程50万元、中小学常规教学仪器设备款37.37万元、教育专网学校接入设备项目36万元等。
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度部门收入决算1917.88万元,其中:财政拨款收入1594.72万元,比2015年决算数增加488.21万元,增长44%,主要原因是2016年新增教育资源公共服务平台尾款131.3万元、支持学前教育发展专项资金106万元、江门雅图仕职业技术学校公共财政补助资金68万元、市直幼儿园采购、基建工程50万元、教育专网学校接入设备项目36万元等项目,以及住房改革性补贴等原因导致的人员工资增加、退休人员工资增加导致的社会保障和就业支出增加等;其他收入323.16万元,比2015年决算数减少2750.8万元,降低89%,主要原因是2015年其他收入决算数包含我市教育财政专户资金,为2014年前高中择校费资金收入及市赞助建校缓交资金收入,由我局负责统筹安排,全部严格按照国库集中支付形式拨付用于学校建设。
2016年度部门支出决算1816.56万元,其中:教育支出1408.05万元,比2015年决算数减少2511万元,降低64%,主要原因是高中择校费及赞助建校资金被取消;社会保障和就业支出287.83万元,比2015年决算数增加80.13万元,增长39%,主要原因是退休人员工资增加导致社会保障和就业支出增加;医疗卫生与计划生育支出33.19万元,比2015年决算数减少4.57万元,降低14%,主要原因是2015年有离休人员医疗费归垫4.43万元;住房保障支出48.42万元,比2015年决算数减少8.55万元,降低15%,主要原因是住房公积金缴存比例调整以及人员调整;其他支出39.07万元,比2015年决算数增加39.07万元,主要原因是单位账户存量资金从2016年起纳入决算编制。
2016年末结转和结余1585.72万元。其中基本支出结转1501.71万元,主要包括金鹤城信账户余额894.02万元、工商银行账户(住房基金户)余额566.43万元;项目支出结转和结余84.01万元,包括2016年农村困难家庭子女义务教育阶段生活补助资金项目结转和结余54.07万元、2016年中职教育免学费补助项目结转和结余29.94万元。
二、2016年收入决算情况说明
全年收入合计1917.88万元。
按收入来源划分:财政拨款收入1594.72万元,占比83%;其他收入323.16万元,占比17%。
按功能分类科目划分:用于教育支出1492.06万元,用于社会保障和就业支出287.83万元,用于医疗卫生与计划生育支出33.19万元,用于住房保障支出48.42万元,用于其他支出56.38万元。
三、2016年度支出决算情况说明
全年支出合计1816.56万元,其中:基本支出1108.46万元,占比61%;项目支出708.11万元,占比39%,主要包括:市教育财政专户安排于学校使用的项目资金266.78万元、教育资源公共服务平台131.3万元、支持学前教育发展专项资金106万元、江门雅图仕职业技术学校公共财政补助资金68万元、市直幼儿园采购、基建工程50万元、中小学常规教学仪器设备款37.37万元、教育专网学校接入设备项目36万元等。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入决算1594.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1594.72万元,比年初预算数减少7000.97万元,下降82%,主要原因是年初预算数包含中国福彩网教育统筹部分,2016年决算数为我局本级决算数,统计口径不一致;比2015年决算数增加488.21万元,增长44%。
2016年度财政拨款支出决算1510.72万元,比年初预算数减少7084.97万元,下降83%,主要原因是年初预算数包含中国福彩网教育统筹部分,2016年决算数为我局本级决算数,统计口径不一致。其中:教育支出1141.27万元;社会保障和就业支出287.83万元;医疗卫生与计划生育支出33.19万元;住房保障支出48.42万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1510.72万元。按功能分类科目划分,具体情况如下:
(一)教育支出1141.27万元,其中:教育管理事务580.34万元;普通教育335.74万元;教育费附加安排的支出216.99万元;其他教育支出8.2万元。
(二)社会保障和就业支出287.83万元,其中:行政事业单位离退休271.93万元;抚恤15.91万元。
(三)医疗卫生与计划生育支出33.19万元,其中:医疗保障27.61万元;计划生育事务5.59万元。
(四)住房保障支出48.42万元,其中:住房改革支出48.42万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.39万元,其中:工资福利支出475.38万元;商品和服务支出171.13万元;对个人和家庭的补助422.88万元。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共15.07万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.06万元,包括:公务用车运行维护费9.06万元。
公务车保有量2辆,全年运行维护费支出9.06万元,平均每辆4.53万元,比上年减少1.05万元,减少原因:因上年为我市教育“创现”重要年份,按“创现”工作要求,局机关人员需加大对中国福彩网中小学校、幼儿园督导的检查力度,公务用车次数较多,2016年公务用车次数相对减少,故公务用车运行维护费相应减少。
3.公务接待费支出6.01万元,2016年共发生国内接待65次,接待人数共531人,主要用于上级、同级部门交流接待费用、邻近县市的业务交流等。比上年减少0.31万元,减少原因:认真贯彻中央八项规定,厉行勤俭节约规范公务活动,减少公务开支。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出182.08万元,比2015年减少27.32万元,降幅13%。主要原因是:认真贯彻中央八项规定,厉行勤俭节约,减少开支。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额80.75万元,包括政府采购货物支出34.14万元,政府采购服务支出46.61万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作);其他用车1辆,为教研室所有,主要用于教研员开展教学教研活动。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,本部门共组织对1个项目(办学特色专项奖补资金)进行预算绩效评价,项目金额200万元。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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