2015年度鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心预算公开
第一部分
2015年鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心是鹤山市水务局直管事业单位,主要工作是沙坪河流域防洪排涝。
(二)人员构成情况
鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心编制30人,实有28人,离退休10人。
(三)预算年度的主要工作任务
在2015年预算的主要工作任务是机电设备的检测、检修、试运行;工程设施、环境绿化维护维修等。为顺利完成今年的防洪排涝工作任务,做好充分的准备。
二、收入预算说明
收入决算总规模、各项收入决算。如下:
2015年收入预算532.41万元,其中:财政拨款收入532.41万元,其他收入0万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。如下:
2015年支出预算532.41万元,其中:财政拨款支出532.41万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出410.41万元,占77.08%,其中:工资福利支出292.22万元,对个人和家庭的补助78.29万元,商品和服务支出39.90万元;项目支出决算122万元,占22.92%,其中:水利工程运行与维护支出122万元.
四、“三公经费”预算支出说明
2015年“三公经费”财政预算支出共7.65万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,
2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,主要包括:(1)公务车保有量 1辆,全年运行维护费支出3.5万元,平均每辆 3.5万元。
3.公务接待费支出 4.15 万元。
第二部分,部门预算公开表一 | |||
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2015 年部门收支预算总表 | |||
单位名称:鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 |
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 532.41 | 一、一般公共服务 |
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| 二、国防 |
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二、基金预算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、专款专用资金收入 |
| 五、科学技术 |
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| 六、文化体育与传媒 |
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四、事业收入 |
| 七、社会保障和就业 | 41.42 |
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| 八、医疗卫生与计划生育 | 20.41 |
五、事业单位经营收入 |
| 九、节能环保 |
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| 十、城乡社区 |
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六、其他收入 |
| 十一、农林水 | 439.23 |
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| 十二、交通运输 |
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| 十三、资源勘探电力信息等 |
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| 十四、商业服务业等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、国土海洋气象等 |
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| 十七、住房保障 | 31.28 |
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| 十八、粮油物资储备 |
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| 十九、国债还本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合计 | 532.41 | 本年支出合计 | 532.34 |
七、上级补助收入 |
| 二十一、上缴上级支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 二十二、对附属单补助支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十三、结转下年 |
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十、上年结转结余 |
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收入总计 | 532.41 | 支出总计 | 532.34 |
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注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
第二部分,部门预算公开表二 |
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2015 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位:鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 410.35 | 410.35 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 41.42 | 41.42 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 41.42 | 41.42 |
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| 02 | 事业单位离退休 | 41.42 | 41.42 |
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| 03 | 其他事业单位离退休 | 41.42 | 41.42 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 20.42 | 20.42 |
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| 05 |
| 医疗保障 | 14.83 | 14.83 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 |
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| 其他事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 |
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| 07 |
| 计划生育事务 | 5.59 | 5.59 |
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| 05 | 计划生育服务 | 5.59 | 5.59 |
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213 |
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| 农林水支出 | 317.23 | 317.23 |
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| 03 |
| 水利 | 317.23 | 317.23 |
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| 03 | 机关服务 | 317.23 | 317.23 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 31.28 | 31.28 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 31.28 | 31.28 |
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| 01 | 住房公积金 | 31.28 | 31.28 |
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| 其他单位住房公积金 | 31.28 | 31.28 |
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第二部分,部门预算公开表三 |
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2015 年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位:鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 122.00 | 122.00 |
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## |
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| 农林水支出 | 122.00 | 122.00 |
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| 03 |
| 水利 | 122.00 | 122.00 |
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| 06 | 水利工程运行与维护 | 122.00 | 122.00 |
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第二部分,部门预算公开表四 |
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2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位名称: 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 7.65 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 4.15 |
3、公务用车费 | 3.50 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.50 |
(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
第二部分,部门预算公开表五 |
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2015年部门公共财政预算拨款 | |||
单位: 鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 预算内 | ||
合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | |
合计 | 410.35 | 410.35 |
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301 工资福利支出 | 292.16 | 292.16 |
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30101 基本工资 | 171.28 | 171.28 |
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30102 津贴补贴 | 25.20 | 25.20 |
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30103 奖金 | 21.66 | 21.66 |
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30104 社会保障缴费 | 38.23 | 38.23 |
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30107 绩效工资 | 35.79 | 35.79 |
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302 商品和服务支出 | 37.47 | 37.47 |
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30217 公务接待费 | 4.15 | 4.15 |
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30231 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |
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30299 其他商品和服务支出 | 29.82 | 29.82 |
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303 对个人和家庭的补助 | 78.29 | 78.29 |
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30302 退休费 | 41.42 | 41.42 |
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30309 奖励金 | 5.59 | 5.59 |
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30311 住房公积金 | 31.28 | 31.28 |
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309 基本建设支出 | 2.43 | 2.43 |
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30902 办公设备购置 | 2.43 | 2.43 |
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