目 录
第一部分 鹤山市体育局概况
一、部门主要职责
二、机构设置
第二部分 鹤山市体育局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 鹤山市体育局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹤山市体育局概况
(一)部门主要职责
鹤山市体育局是主管中国福彩网体育工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规;研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施;发展体育市场,指导和推动体育体制改革。
(二)机构设置
纳入部门决算编制有局机关及下属2个事业单位(体育中心,正股级单位,公益一类事业单位.体育彩票中心,股级单位,公益二类事业单位.)。
鹤山市体育局编制10人,实有9人,离退休7人。下属事业单位编制15人,实有15人,退休2人。
第二部分 鹤山市体育局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鹤山市体育局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 847.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 117.17 | |
六、其他收入 | 6 | 44.36 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 428.27 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 57.61 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 17.85 | |||
十九、住房保障支出 | 24 | 31.47 | |||
三十一、其他支出 | 25 | 231.28 | |||
本年收入合计 | 9 | 891.74 | 本年支出合计 | 22 | 883.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 8.09 |
收入决算表
| |||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门: | 鹤山市体育局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
合计 | 891.74 | 847.38 | 44.36 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 428.27 | 428.27 | ||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 41.35 | 41.35 | ||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 36.35 | 36.35 | ||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 386.92 | 386.92 | ||||||||||||||||||||||||
2070301 | 行政运行 | 177.34 | 177.34 | ||||||||||||||||||||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 10.82 | 10.82 | ||||||||||||||||||||||||
2070303 | 机关服务 | 190.27 | 190.27 | ||||||||||||||||||||||||
2070306 | 体育训练 | 8.49 | 8.49 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.61 | 57.61 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 57.21 | 57.21 | ||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.97 | 11.97 | ||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 45.24 | 45.24 | ||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.85 | 17.85 | ||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 239.37 | 195.01 | ||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 195.01 | 195.01 | ||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 195.01 | 195.01 | ||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 44.36 | 44.36 | ||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 44.36 | 44.36 | ||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门: | 鹤山市体育局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 883.65 | 594.65 | 289.00 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 117.17 | 117.17 | ||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 428.27 | 428.24 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 41.35 | 41.35 | ||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 36.35 | 36.35 | ||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 386.92 | 386.89 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
2070301 | 行政运行 | 177.34 | 177.34 | ||||||||||||||||||||||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 10.82 | 10.82 | ||||||||||||||||||||||||
2070303 | 机关服务 | 190.27 | 190.27 | ||||||||||||||||||||||||
2070306 | 体育训练 | 8.49 | 8.46 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.61 | 57.61 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 57.21 | 57.21 | ||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.97 | 11.97 | ||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 45.24 | 45.24 | ||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.85 | 17.85 | ||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 231.28 | 59.48 | 171.80 | |||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | |||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | |||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 36.27 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||
2222201 | 其他支出 | 36.27 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||
部门:鹤山市体育局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 652.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 195.01 | 二、外交支出 | 16 | |||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 117.17 | 117.17 | |||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 428.27 | 428.27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 57.61 | 57.61 | |||||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 17.85 | 17.85 | ||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 24 | 31.47 | 31.47 | ||||||||||||||||||||||||
三十一、其他支出 | 25 | 195.01 | 195.01 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 847.38 | 本年支出合计 | 23 | 847.38 | 652.37 | 195.01 | ||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 14 | 847.38 | 合计 | 28 | 847.38 | 652.37 | 195.01 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 鹤山市体育局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 652.37 | 535.17 | 117.20 | |||
205 | 教育支出 | 117.17 | 117.17 | |||
20502 | 普通教育 | 117.17 | 117.17 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 117.17 | 117.17 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 428.27 | 428.24 | 0.03 | ||
20701 | 文化 | 41.35 | 41.35 | |||
2070108 | 文化活动 | 36.35 | 36.35 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | |||
20703 | 体育 | 386.92 | 386.89 | 0.03 | ||
2070301 | 行政运行 | 177.34 | 177.34 | |||
2070302 | 一般行政管理事务 | 10.82 | 10.82 | |||
2070303 | 机关服务 | 190.27 | 190.27 | |||
2070306 | 体育训练 | 8.49 | 8.46 | 0.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.61 | 57.61 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 57.21 | 57.21 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.97 | 11.97 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 45.24 | 45.24 | |||
20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.85 | 17.85 | |||
21005 | 医疗保障 | 13.05 | 13.05 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | |||
21007 | 计划生育事务 | 4.80 | 4.80 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 4.80 | 4.80 | |||
221 | 住房保障支出 | 31.47 | 31.47 | |||
22102 | 住房改革支出 | 31.47 | 31.47 | |||
2210201 | 住房公积金 | 31.47 | 31.47 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门: | 鹤山市体育局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 535.17 | 447.12 | 88.05 | ||
301 | 工资福利支出 | 293.44 | |||
30101 | 基本工资 | 186.47 | |||
30102 | 津贴补贴 | 44.90 | |||
30103 | 奖金 | 26.11 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.96 | |||
302 | 商品和服务支出 | 88.05 | |||
30201 | 办公费 | 1.97 | |||
30205 | 水费 | 4.32 | |||
30206 | 电费 | 7.37 | |||
30207 | 邮电费 | 6.76 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.20 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.59 | |||
30216 | 培训费 | 1.24 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.17 | |||
30218 | 专用材料费 | 3.64 | |||
30226 | 劳务费 | 20.92 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | |||
30239 | 其他交通费用 | 6.72 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.65 | |||
303 | 对个人和家庭的支出 | 153.68 | |||
30302 | 退休费 | 46.91 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.40 | |||
30307 | 医疗费 | 1.73 | |||
30308 | 助学金 | 4.61 | |||
30309 | 奖励金 | 5.53 | |||
30311 | 住房公积金 | 33.04 | |||
30313 | 购房补贴 | 16.54 | |||
30314 | 其他对个人和家庭的支出 | 44.92 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门: | 鹤山市体育局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
9.67 | 0 | 8.50 | 0 | 8.50 | 1.17 | 7.67 | 0 | 6.50 | 0 | 6.50 | 1.17 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| ||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门: | 鹤山市体育局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 195.01 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 195.01 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | |||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 195.01 | 195.01 | 23.21 | 171.80 | |||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 195.01 | 195.01 | 23.21 | 171.80 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||
部门:鹤山市体育局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
9.67 | 0 | 8.50 | 0 | 8.50 | 1.17 | 7.67 | 0 | 6.50 | 0 | 6.50 | 1.17 |
第三部分 鹤山市体育局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入决算891.74万元,(比上年度决算增319.32万元,占35.81%),主要原因本年度增加了体校改造和江门市运动会支出。其中:一般公共财政拨款收入652.37万元,(比上年度决算增202.36万元,占31.01%)占73.16%,主要原因本年度增加了体校改造;基金决算收入195.01万元,(比上年度决算增72.60万元,占37.23%)占21.87%,主要原因本年度增加了江门市八届运动会支出。其他收入44.36万元,(比上年度决算增44.36万元,占100%)占4.97%;年末结转和结余8.09万元(比上年度决算增8.09万元,占100%)。
2016年支出决算883.65万元(比上年度决算增311.23万元,占35.22%), 主要原因本年度增加了体校改造和江门市运动会支出。其中财政拨款支出847.38万元,(比上年度决算增274.96万元,占32.45%)占95.90%,主要原因本年度增加了体校改造和江门市运动会支出。其他支出36.27万元(比上年度决算增36.24万元,占100%),占4.10%。2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 535.17万元(比上年度决算增85.16万元,占15.91%)占63.16%,其中:工资福利支出293.44万元(比上年度决算增18.89万元,占6.44%),对个人和家庭的补助153.68万元(比上年度决算增44.92万元,占29.23%),商品和服务支出88.05万元(比上年度决算增21.35万元,占24.25%)。项目支出决算312.21万元(比上年度决算增(比上年度决算增189.80万元,占60.79%),占36.84%,主要支出项目有:1、体校办校支出117.21万元(比上年度决算增107.21万元,占91.47%);2、体教结合网点训练支出11万元(与上年度决算持平);3、体育场馆维修及改造专项支出46.40万元(比上年度决算增16.86万元,占36.34%);4、体育比赛专项支出(含江门八届运动会)137.60万元(比上年度决算增107.73万元,占78.29%)。其他支出36.27万元(比上年度决算增36.27万元,占100%)。
二、2016年收入决算情况说明
2016年收入决算891.74万元。一般公共财政拨款收入652.37万元,占73.16%;基金决算收入195.01万元,占21.87%;其他收入44.36万元,占4.97%;年末结转和结余8.09万元。
三、2016年支出决算情况说明
2016年支出决算883.65万元。其中本年支出883.65万元,占100%,包括:教育支出(类)117.17万元;占13.26%;文化体育与传媒(类)支出428.27万元,占48.47%;社会保障和就业(类)支出57.61万元,占6.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.85万元,占2.02%;住房保障(类)支出31.47万元,占3.56%;其他支出(类)支出231.28万元,占26.17%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年收入决算847.38万元。其中一般公共财政拨款收入652.37万元,比年初预算数增加152.23万元,增长23.33%,主要原因是增加人员支出和体校改造工程;基金决算收入195.01万元,比年初预算数减少158.43万元,减少81.24%,主要原因是减少体育场馆体育设施改造工程。
2016 年支出决算847.38万元。其中一般公共财政拨款支出652.37万元,比年初预算数增加152.23万元,增长23.33%,主要原因是增加人员支出和体校改造工程;基金决算支出195.01万元,比年初预算数减少158.43万元,减少81.24%,主要原因是减少体育场馆体育设施改造工程。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共财政拨款支出652.37万元,其中:教育支出(类)117.17万元,占17.96%;文化体育与传媒(类)支出428.27万元,占65.65%;社会保障和就业(类)支出57.61万元,占8.83%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.85万元,占2.74%;住房保障(类)支出31.47万元,占4.82%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共财政拨款基本支出535.17万元,其中:工资福利支出293.44万元,占54.83%;对个人和家庭的补助支出153.68万元,占28.72%;商品和服务支出88.05万元,占16.45%。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年 “三公”经费财政拨款开支共7.67万元,与上年减少1.38万元,占17.99%,原因上年度公务用车预算指标有结余,财政部门根据“三公”消费原则,有减无增,下达预算少1.38万元。其中:1、因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。2、车辆购置经费支出0万元,与上年持平。3、公务用车保有量2辆,与上年持平。4、全年公务用车运行维护费支出6.50万元,与上年减少1.38万元,占21.23%。原因上年公务用车预算指标有结余,财政部门根据“三公”消费原则,有减无增,下达预算少1.38万元。5、公务接待费支出1.17万元,与上年持平。主要用在国内接待,共19批次,接待人数共236人。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出决算30.60万元(含体育中心),其中:办公费1.97万元、水费4.32万元、电费7.37万元、邮电费2.16万元、维修费1.59万元、培训费1.24万元、专用材料费3.64万元、劳务费0.64万元、公务接待费1.17万元、公务用车运行维护费6.50万元。
(二)政府采购支出情况说明
政府采购支出决算166.12万元。其中:工程类采购94.43万元(体校教学、宿舍设施占10.52万元,体校教室和举重房改造占83.91万元); 货物类采购57.19万元;服务类采购14.50万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车 2辆(用于机要通信、应急工作)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入。
四、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、体育彩票公益金:是根据国家彩票管理有关政策按一定比例提成成立的基金,严格按照彩票管理有关政策使用,只准用于体育事业项目,不得用作人员经费和公用费。
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